上(shàng)海leyu和研信企(qǐ)业管理(lǐ)有限公司
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一、审计报告类型:
1、内外资会计报表审计(jì):
财务报表审计是最常规的审计(jì)业务,是(shì)会计师(shī)事务(wù)所的法定业务。会计师事务所(suǒ)和委托方对拟委托事项(xiàng)的初步接洽和了解(jiě)后,接(jiē)受委托按(àn)审(shěn)计目的的要求,采用(yòng)特定的(de)审计程序和方(fāng)法,对被审单位的会计报(bào)表或特定事项(xiàng)进行审计,出具审计报告(gào)。
2、高新技术企业专项审计:
高新(xīn)技术企业专项审计(jì),是指依据高新技术企业认定办法相关规定,对近三年(nián)的研发费用支出情况(kuàng)及高新(xīn)技(jì)术产品(服务)收(shōu)入(rù)情况进行审计,出具审计专项报告。该报告主要用于(yú)企业(yè)申办高新技术企业或(huò)高新(xīn)技术(shù)企(qǐ)业复(fù)审使用。
3、研发费加计扣除审计:
指对申请(qǐng)享受(shòu)研发费加(jiā)计扣除政策的企业,对企业核算的研发费(fèi)情(qíng)况(kuàng)进行专项审计,主要审核研发费核(hé)算是(shì)否合理及(jí)真实。
4、软件企业认(rèn)定专(zhuān)项审计
是指依据软(ruǎn)件(jiàn)企业(yè)认定办法的相关规定,对(duì)拟(nǐ)认定企业上一(yī)年度和当年度(实(shí)际年限不足一年的按实际月份)财务(wù)报表(含资产负债表、损益表、现(xiàn)金流量表)以(yǐ)及(jí)软件产品开发销售(shòu)(营业)收入、企业软件(jiàn)产品自(zì)主开发销(xiāo)售(营业(yè))收入、企业研究开发费用(yòng)情况进行审计。
5、动漫企业认定专(zhuān)项审计(jì):
是指(zhǐ)依据动(dòng)漫企业认定管理办法的(de)相关规定,对拟认定企业上(shàng)一年度(dù)财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及动漫产品收(shōu)入(rù)及企业研(yán)究开发费用情况(kuàng)进行审(shěn)计,
6、离任审计:
是指对法定代表人或(huò)高级管理人员(yuán)整个任职期间经济责任履行情况所进行(háng)的审查,鉴证和(hé)总体评价。是(shì)考核责(zé)任(rèn)人任职期(qī)间的业绩(jì),明确划(huá)分(fèn)前后任的经济责任的有效方法。
7、清算审计(jì):
是指(zhǐ)企业由于(yú)各(gè)种原(yuán)因终止,对其清(qīng)算期(qī)间的债权债务(wù)清偿情况,资产变现情况,以及清(qīng)算期间的(de)收益、损失,费用支出情况(kuàng)进行(háng)的审计。通(tōng)常包括(kuò)破产清算审计、合同约定终止清算审计等。
8、外(wài)汇年检审计(jì):
是最常规的审计(jì)业务,是对(duì)企事业单位外汇收支(zhī)情况、账户使用情况(kuàng)、外汇法(fǎ)规(guī)遵循情况进行的审核,出(chū)具(jù)外汇(huì)审计(jì)报告。
9、企(qǐ)业内部审计:
是指通过审查和评价企业的(de)经营活动及内部控制的(de)适当性、合法(fǎ)性(xìng)和有效(xiào)性,制定(dìng)有针对性的解决方案,以(yǐ)促进企业目标(biāo)的实现。
10、新三板上(shàng)市审计:
对新三板挂(guà)牌企业(yè)进(jìn)行的财务(wù)审计,一(yī)般会和券商、律所共(gòng)同组成小组(zǔ),通过充(chōng)分了解被审计单位及其环(huán)境,审慎(shèn)评估重大错报风险。
11、验收审计:
是指(zhǐ)对(duì)经过政府相关部门立项(xiàng)并进行拨款的,对项目完(wán)成后进行验收,对(duì)项目执行期间产生的投入、收入、费用等进行专项(xiàng)审计。
12、招(zhāo)投标审计:
指(zhǐ)招标方(fāng)对投(tóu)标(biāo)单位(wèi)的财务(wù)报表情况进行(háng)了解(jiě),清楚(chǔ)招标单位财务状况和经济实力。
13.其他目的的特定审计。
二、收费标准:
审计收费标准依据各个审计类型区分(fèn)、依据注协行业指导价格和收(shōu)费(fèi)标准,结合项目投资、收入(rù)或参考资产总额情况而定。